Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 5192303 |
Interné číslo | 231399 |
Predmet | FP: 231399 FO/5192303 05.01.24 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 16-01-2024 |
Dátum zverejnenia | 09-02-2024 |
Dátum vystavenia | 31-12-2023 |
Dátum evidencie | 31-12-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : KOMFOS Prešov, s.r.o., IČO: 36454184, Adresa: Ľubochnianska 2, Mesto: Ľubotice, PSČ: 080 06 |
Suma s DPH* | 90 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 231399 FO/5192303 05.01.24 |
Prílohy |
231399.pdf |